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SERVICIO DE SALUD · HOJA "ANÁLISIS"

Panel Ejecutivo de Ejecución Presupuestaria

Consolidado de 8 establecimientos · 158 ítems presupuestarios · Acumulado Ene–Jun con proyección Jul–Dic

01 · Panorama general

Resumen Ejecutivo

    Cobertura presupuestaria neta

    Disponible vs. proyección Jul–Dic

    líneas en riesgo
    líneas con holgura
    02 · Indicadores clave

    Tarjetas KPI

    03 · Riesgo presupuestario

    Alertas Críticas

    Líneas presupuestarias cuya disponibilidad no alcanza a cubrir la proyección de gasto Jul–Dic, ordenadas por mayor déficit proyectado.

    04 · Comparación institucional

    Análisis por Establecimiento

    Presupuesto vs. Devengado por establecimiento

    Monto anual asignado versus gasto acumulado devengado (millones de pesos)

    Índice comparativo (% del presupuesto)

    Ejecución, disponibilidad y compromiso — clic en un chip para aislar

    EstablecimientoPresupuestoDevengadoEjecuciónComprometidoDisponibleCoberturaÍtems

    05 · Evolución temporal

    Tendencia Mensual del Gasto

    Ejecutado (Ene–Jun) Proyectado (Jul–Dic)

    06 · Estructura del gasto

    Familias de Gasto (Subtítulo 22)

    Participación en el presupuesto

    Distribución porcentual por familia de gasto

    Subtotales por familia

    FamiliaPresupuestoDevengadoEjecuciónCoberturaÍtems

    07 · Ranking de líneas presupuestarias

    Top 10 / Bottom 10

    08 · Base de datos

    Tabla Interactiva de Detalle

    481 líneas presupuestarias con presupuesto asignado, de un total de 158 ítems × 8 establecimientos.

    Establecimiento Código Ítem Presupuesto Devengado Ejecución Cobertura Tendencia Riesgo